预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||
合计 | 直接支付 | 授权支付 | |||
一、财政拨款(补助) | 340,510,493.76 | 一、基本支出 | 254,312,933.76 | 245,437,182.75 | 8,875,751.01 |
一般公共预算拨款 | 340,510,493.76 | 工资福利支出 | 189,189,257.93 | 188,917,937.93 | 271,320.00 |
经费拨款 | 261,923,913.76 | 商品和服务支出 | 11,592,289.43 | 3,122,306.42 | 8,469,983.01 |
其中:上级提前通知的公共财政预算拨款 | 3,984,200.00 | 对个人和家庭的补助 | 53,531,386.40 | 53,396,938.40 | 134,448.00 |
非税拨款 | 78,586,580.00 | 二、项目支出 | 317,633,036.03 | 239,273,215.43 | 78,359,820.60 |
省转贷地方政府债券拨款 | 经常性项目支出 | 142,834,018.27 | 72,675,892.33 | 70,158,125.94 | |
基金预算拨款 | 重点项目支出 | 174,799,017.76 | 166,597,323.10 | 8,201,694.66 | |
其中:上级提前通知的基金预算拨款 | 三、上缴上级支出 | ||||
其中:省转贷地方政府债券拨款 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
二、上级补助收入 | |||||
三、事业收入 | 23,397,000.00 | ||||
事业收入(全部) | 23,397,000.00 | ||||
其中:财政专户拨款 | 23,397,000.00 | ||||
四、事业单位经营收入 | |||||
五、附属单位缴款收入 | |||||
六、其他收入 | |||||
七、国有资本经营预算拨款 | |||||
本年收入合计 | 363,907,493.76 | 本年支出合计 | 571,945,969.79 | 484,710,398.18 | 87,235,571.61 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
九、部门预算结转资金 | 208,038,476.03 | 五、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 571,945,969.79 | 支 出 总 计 | 571,945,969.79 | 484,710,398.18 | 87,235,571.61 |